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奧瑞金: 中信建投證券股份有限公司關于奧瑞金科技股份有限公司2025年度內部控制評價報告的核查意見_焦點速訊


【資料圖】

中信建投證券股份有限公司???????????關于奧瑞金科技股份有限公司??中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”或“獨立財務顧問”)作為奧瑞金科技股份有限公司(以下簡稱“奧瑞金”“公司”或“上市公司”)重大資產購買的獨立財務顧問,根據《上市公司重大資產重組管理辦法》《上市公司并購重組財務顧問業務管理辦法》《企業內部控制基本規范》《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號——主板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定,對《奧瑞金科技股份有限公司?2025?年度內部控制評價報告》進行了審慎核查,具體核查情況如下:??一、獨立財務顧問核查工作??獨立財務顧問通過查閱公司與財務報告和信息披露事務相關的內部控制制度、抽查內部控制過程記錄文件,結合日常的持續督導工作,對奧瑞金內部控制制度的制定、運行情況和《奧瑞金科技股份有限公司?2025?年度內部控制評價報告》進行了核查。??二、內部控制評價結論??根據上市公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況,于內部控制評價報告基準日,不存在財務報告內部控制重大缺陷,上市公司董事會認為,公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。根據上市公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況,于內部控制評價報告基準日,公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。??三、獨立財務顧問核查意見??經核查,獨立財務顧問認為:奧瑞金建立了較為完善的法人治理結構,制定了完備的公司治理及內部控制相關的各項規章制度;2025?年度,奧瑞金內部控制制度執行情況良好,符合有關法律法規和證券監管部門對上市公司內部控制制度管理的規范要求;奧瑞金對?2025?年度內部控制的自我評價真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。??(以下無正文)(本頁無正文,為《中信建投證券股份有限公司關于奧瑞金科技股份有限公司??獨立財務顧問主辦人:?______________???______________???????????????????余樂洋???????????范涵涵??????????????????????????????中信建投證券股份有限公司

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